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2016年度吉林省供销社系统内部审计工作取得成效

2017-01-22 作者:

2016年,吉林省供销社系统各级内审部门在全国总社审计局的指导下,围绕全省供销社工作会议提出的工作重点和中心任务,积极开展内审工作,在推进我省供销社综合改革,提高经济效益等方面发挥了内部审计的职能作用,取得了明显的工作成效。

全年共审计项目392个,其中:社有资产审计98个,经济效益审计97个,经济责任审计36个,财务收支审计109个,基本建设审计4个,专项资金审计25个,内部控制评审10个,其他审计11个,财务决算审签2个。全年共开展审计调查89个,其中:撰写审计调查报告80篇。提出审计建议225条,被采纳建议217条。年度内培训内审人员15人次。通过以上各项审计工作的开展,共查出各类有问题资金47万元,其中:损失浪费金额20万元,其他有问题资金27万元。已纠正或上缴财政资金8万元,促进双增双节金额30 万元,受处分3人。

 

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2017122

 

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